[미디어펜=박준모 기자]LG화학은 2분기 영업이익 4059억 원을 기록해 전년 동기 대비 34.3% 감소했다고 25일 발표했다.
같은 기간 매출은 12조2997억 원으로 지난해 같은 기간과 비교해 14.2% 줄었다. 전분기 대비로는 매출은 5.9%, 영업이익은 53.4% 각각 증가했다.
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▲ LG화학 여수공장 전경./사진=LG화학 제공 |
사업부문별로 보면 석유화학부문은 매출 4조9658억 원, 영업이익 323억 원을 기록했다. 원료가 강세에도 불구하고 가전 등 전방시장의 계절적 성수기 진입에 따른 주요 제품 판매 증가 영향 등으로 흑자전환에 성공했다.
3분기는 수요·공급 밸런스의 점진적인 회복이 예상되지만 글로벌 수요 회복 지연 및 운임 상승으로 수익성 개선은 제한적일 전망이다.
첨단소재부문은 매출 1조7281억 원, 영업이익 1699억 원을 기록했다. 전지재료는 전기차 성장 둔화 우려에도 양극재 출하 물량 확대로 매출 및 수익성이 개선됐다. 전자소재 및 엔지니어링소재는 고부가 제품의 비중 확대로 수익성이 개선됐다.
3분기에는 전방 수요 부진에 따라 전지재료도 출하가 감소할 것으로 전망되지만 메탈 가격 안정세로 수익성은 개선될 것으로 예상된다.
생명과학부문은 매출 4044억 원, 영업이익 1090억 원을 올렸다. 당뇨, 백신 등 주요 제품의 성장 및 희귀비만치료제 라이선스 아웃 계약금 반영으로 매출과 수익성이 일시적으로 증가했다.
3분기는 주요 제품의 판매는 견조하겠지만 글로벌 임상 과제 수행에 따른 R&D 비용 증가로 수익성 하락이 예측된다.
에너지솔루션은 매출 6조1619억 원, 영업이익 1953억 원을 기록했다. 메탈 가격 하락에 따른 판가 영향에도 불구하고 북미 고객의 신규 전기차 출시에 따른 물량 확대로 매출 및 AMPC(첨단제조생산 세액공제)가 증가했다.
3분기에는 전기차 성장률 둔화, 메탈가 약세 지속으로 당초 예상 대비 매출 감소가 전망됨에 따라 시장 수요 기반으로 생산 속도 및 가동률을 관리해 운영 효율화를 제고해 나갈 계획이다.
팜한농은 매출 2385억 원, 영업이익 195억 원을 올렸다. 작물보호제 해외 판매 확대는 이어졌으나 비료 판가 하락으로 전년 동기 대비 수익성이 떨어졌다. 하반기에는 계절적 효과에 따른 매출 감소 및 미래 R&D 비용 증가가 예상되지만 작물보호제 해외 판매 확대 등을 중심으로 연간 수익성은 지난해 수준을 유지할 것으로 전망된다.
차동석 LG화학 CFO 사장은 “석유화학 흑자 전환, 전지재료 출하 물량 증대, 희귀비만치료제 라이선스 아웃 등으로 전분기 대비 개선된 실적을 달성했다”며 “3대 신성장동력의 근원적 경쟁력을 제고할 수 있는 투자 집행 및 운영 최적화 활동을 통해 한층 더 도약하는 회사가 되도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
[미디어펜=박준모 기자]
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