[미디어펜=박준모 기자]고려아연이 올해 2분기 호실적을 기록한 이유로 연·은 판매 증가와 캐터맨 메탈 인수 효과, 원가절감을 꼽았다.
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▲ 고려아연 분기별 실적 추이./사진=고려아연 제공 |
8일 업계에 따르면 고려아연은 사상 처음으로 2분기 연결기준 매출이 3조 원을 돌파했다. 같은 기간 영업이익은 2687억 원으로 전년 동기 대비 72.6% 증가했으며, 영업이익률도 8.8%를 기록하며 전년 동기 대비 2.5%포인트(p) 상승했다.
실적 증가 요인을 살펴보면 연과 은의 판매가 증가했다. 올해 2분기 고려아연의 연 판매량은 11만2500톤으로 전년 동기 대비 23.7%, 은 판매량은 49만6591kg로 전년 동기 대비 9.6% 각각 늘어났다.
판매 증가는 수익 확대로 이어졌다. 올해 2분기 연 판매로 올린 별도기준 매출은 3690억 원으로 전년 동기 대비 28.2%, 은 판매로 올린 별도기준 매출은 5860억 원으로 전년 동기 대비 30.6% 증가했다.
사업적 시너지 확대를 위한 인수합병(M&A)도 효과를 봤다. 고려아연은 지난 4월 글로벌 스크랩 거래소인 캐터맨 메탈을 미국 자회사인 페달포인트 홀딩스를 통해 인수했다. 전 세계적으로 수요가 증가하는 동(구리) 원료를 확보하기 위해서다.
캐터맨 메탈 실적은 올해 2분기부터 고려아연 연결 실적에 반영됐다. 올해 2분기 캐터맨 메탈을 포함한 ‘스틸싸이클 및 기타법인’ 매출은 6970억 원으로 1년 전 같은 기간과 대비 481% 급증했다.
공정 합리화를 통한 비용 절감도 주효했다. 고려아연은 올해 가동 중인 퓨머(제련 공정 부산물 회수 설비) 8기 가운데 2기를 가동 중지했고 1기를 용도 전환했다. 공정 합리화를 통해 수익성을 높이기 위한 전략이다.
구체적으로 퓨머 2기 가동 중지로 연간 462억 원, 퓨머 1기 용도 전환으로 7억 원의 가공비 절감이 기대된다. 후단공정 합리화를 통해서도 140억 원의 가공비가 추가로 절감할 것으로 추산된다. 절감한 비용의 일부가 이번 분기에 반영돼 수익성 향상에 일조했다.
고려아연 관계자는 “퓨머 2기가 하던 일을 1기가 하게 함으로써 효율화를 이뤄냈다”며 “향후 추가로 퓨머 3기를 동 건식제련 설비로 전환해 매출 증대 효과를 지속해서 도모할 것”이라고 설명했다.
이어 “동 건식제련 설비를 전환함으로써 약 10만 톤의 추가 생산능력도 확보할 수 있을 것으로 기대된다”고 덧붙였다.
[미디어펜=박준모 기자]
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